電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
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鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
中利集團三月九日晚披露定增預案,擬非公開發行不超過2.62億股,募資總額不超15.75億元,扣除發行費用后將全部用于新建年產1GW高效異質結電池及組件加工項目、1GW高效TOPCon電池及組件技術改造項目。
中利集團緊要從事光通訊、電纜全產業鏈制造與銷售、光伏新能源制造及電站建設、軍工電子業務。通過自主研發、加工、自建營銷渠道從而創立“中利”及“騰暉”品牌。本次募集資金投資項目圍繞光伏電池片和組件業務展開。本次發行后公司業務結構不會發生重大變化,公司主營業務仍為光伏新能源制造、光伏系統整體處理辦法和光通訊、電纜全產業鏈制造與銷售業務。
中利集團本次非公開發行股票籌集的資金將用于引進異質結電池技術和高效電池技術升級改造,依托現有的技術優點,增強研發投入,布局革新技術,帶動公司太陽能電池包件的加工,從而提升公司產品的核心競爭力。
中利集團稱,項目達產后,公司可進一步夯實光伏板塊業務,逐步實現向高端制造轉型,鞏固公司在光伏行業的戰略地位,并為公司帶來新的業績上升點,有利于穩定公司產業鏈一體化優點,提高公司的盈利能力,改善公司財務狀況,提高公司抗風險能力和繼續經營能力,為公司將來繼續健康發展創造良好的條件,在猛烈的市場競爭中立于不敗之地。
本次發行完成后,隨著募集資金的到位,中利集團籌資活動出現的現金流入將大幅新增;隨著募集資金逐步投入,投資活動出現的現金流出量也將逐漸提升。待項目完工后,募集資金投資的項目帶來的現金流量逐年體現,公司經營活動出現的現金流入量將顯著提升。并且公司資產負債率將有所下降,公司資產負債結構將更加穩健,抗風險能力將進一步加強。
依據近期公司公布的業績報告顯示,中利集團2019年實現扭虧轉盈。
中利集團公布2019年年度業績快報通告指出,2019年公司營業總收入為120.15億元,比上年同期減少28.17;歸屬于上市公司股東的凈利潤為5242.38萬元,比上年同期-2.88億元,扭虧轉盈。
通告顯示,中利集團總資產為218.34億元,比本報告期初減少14.64%;基本每股收益為0.06元,上年同期為-0.33元。
據知道,公司實現營業利潤、利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤及基本每股收益分別上升247.40%、224.50%、118.21%和118.18%,詳盡變動原由:
1、主營業務影響:電纜板塊業務毛利率較上年略有上升,利潤貢獻整體平穩;光通訊板塊中光棒光纖業務受行業整體下降的影響,導致量價齊跌;光伏方面,電池、組件銷售業務大力拓展,扶貧電站業務和商業電站業務在第四時度回款良好,沖回了部分已計提的應收賬款壞賬準備,新增了本期利潤。
2、非常常性損益影響:公司轉讓持有江蘇中利電子信息科技有限公司的部分股權計入非常常性損益,新增了本期利潤。
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